宁夏经济管理干部培训中心(宁夏回族自治区中小企业服务中心)2020年度部门决算

发布日期: 2021-08-24

目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件




第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全区企业经营管理人员安全生产培训、企业经营人员专业培训;负责联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为中小企业提供服务;负责YBC宁夏办公室日常工作;负责完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁夏经济管理干部培训中心(宁夏回族自治区中小企业服务中心)为宁夏回族自治区工业和信息化厅下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

7342493.89

一、一般公共服务支出

31



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34



五、事业收入

5


五、教育支出

35

6400691.94


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37



八、其他收入

8

1669600.25

八、社会保障和就业支出

38

518167.29



9


九、卫生健康支出

39

134600



10


十、节能环保支出

40




11


十一、城乡社区支出

41




12


十二、农林水支出

42




13


十三、交通运输支出

43




14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

862212.34



15


十五、商业服务业等支出

45




16


十六、金融支出

46




17


十七、援助其他地区支出

47




18


十八、自然资源海洋气象等支出

48




19


十九、住房保障支出

49

305559.82



20


二十、粮油物资储备支出

50




21


二十一、国有资本经营预算支出

53




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54




23


二十三、其他支出

55




24


二十四、债务还本支出

56




25


二十五、债务付息支出

57




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



本年收入合计

27

9012094.14

本年支出合计

59

8221231.39


使用非财政拨款结余

28


结余分配

60



年初结转和结余

29

3554697.48

年末结转和结余

61

4345560.23


总计

30

12566791.62

总计

62

12566791.62


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9012094.14

7342493.89





1669600.25

2050899

其他进修及培训

5747027.85

4077427.6





1669600.25

2080502

事业单位离退休

204042

204042






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

244600

244600






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69525.29

69525.29






2101102

事业单位医疗

134600

134600






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

2300000

2300000






2210201

住房公积金

210400

210400






2210203

购房补贴

101899

101899






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8221231.39

3910109.54

4311121.85




2050899

其他进修及培训

6400691.94

2951782.43

3448909.51




2080502

事业单位离退休

204042

204042





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

244600

244600





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69525.29

69525.29





2101102

事业单位医疗

134600

134600





2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

692499.47


692499.47




2159999

其他资源勘探工业信息等支出

169712.87


169712.87




2210201

住房公积金

203660.82

203660.82





2210203

购房补贴

101899

101899





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7342493.89

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

4084694.53

4084694.53




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

518167.29

518167.29




9


九、卫生健康支出

41

134600

134600




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

862212.34

862212.34




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

305559.82

305559.82




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十一、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十二、其他支出

55






24


二十三、债务还本支出

56






25


二十三、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

7342493.89

本年支出合计

59

5905233.98

5905233.98



年初财政拨款结转和结余

28

639725.73

年末财政拨款结转和结余

60

2076985.64

2076985.64



一、一般公共预算财政拨款

29

639725.73


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

7982219.62

合计

64

7982219.62

7982219.62



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5905233.98

3910109.54

1995124.44

2050899

其他进修及培训

4084694.53

2951782.43

1132912.1

2080502

事业单位离退休

204042

204042


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

244600

244600


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

69525.29

69525.29


2101102

事业单位医疗

134600

134600


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

692499.47


692499.47

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

169712.87


169712.87

2210201

住房公积金

203660.82

203660.82


2210203

购房补贴

101899

101899


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3394930.11

302

商品和服务支出

311137.43

310

资本性支出


30101

基本工资

906826

30201

办公费

18992.47

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

677016

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

579938

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

838.8

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

181434

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

244600

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

69525.29

30207

邮电费

13594.03

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

134600

30208

取暖费

22900

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

51000

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10000

30211

差旅费

1434

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

203660.82

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

387330

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

204042

30215

会议费

7044

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

50000

31022

无形资产购置


30302

退休费

204042

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

11800

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

18300

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2554.13

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

112680

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3598972.11

公用经费合计

311137.43

合 计

3910109.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

46000

0

46000

0

40000

6000

4783.13

0

2554.13

0

2554.13

2229

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

































注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9012094.14元,支出总计8221231.39元。2019年度收入总计10583490.18元,支出总计10839736.64元。与2019年度相比,收入减少1571396.04元,减少14.85%,主要原因是2019年收到上级补助收入339.09万元;非公经济领域人才培训及交流合作项目260万元,2020年无上级补助收入,其他收入为166.96万元。与2019年相比,支出减少2618505.25元,减少24.16%,主要原因:一是2020年受疫情影响,我中心开展的线下培训班班期减少,因此培训费支出减少;二是2020年我中心项目资金收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9012094.14元,其中:财政拨款收入7342493.89元,占81.47%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1669600.25元,占18.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8221231.39元,其中:基本支出3910109.54元,占47.56%;项目支出4311121.85元,占52.

44%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7342493.89元,支出总计5905233.98元。与2019年度相比,财政拨款收入增加157283元,增加2.19%,主要原因是人员工资增加。财政拨款支出减少2257335.23元,减少27.65%,主要原因是2020年受疫情影响,我中心开展的线下培训班班期减少,因此培训费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5905233.98元,占本年支出合计的71.83%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2257335.23元,减少27.65%,主要原因:一是2020年受疫情影响,我中心开展的线下培训班班期减少,因此培训费支出减少;二是2020年我中心项目资金收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5905233.98元,主要用于以下方面:教育(类)支出4084694.53元,占69.17%;社会保障和就业(类)支出518167.29元,占8.78%;医疗卫生与计划生育支出134600元,占2.28%;资源勘探信息等支出862212.34元,占14.6%;住房保障(类)支出305559.82元,占5.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4851200元,支出决算为5905233.98元,完成年初预算的121.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加中小企业发展专项资金支出86.22万元;二是增加职业年金记实费用。

1.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算为3970300元,支出决算为4084694.53元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因2020年在职人员工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为244600元,支出决算为244600元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为69525.29元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因增加退休人员职业年金记实补发工作。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为189400元,支出决算为204042元,完成年初预算的107.7%,决算数大于预算数的主要原因2020年新增退休人员1名。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为134600元,支出决算为134600元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0元,支出决算为169712.87元,决算数大于预算数的主要原因2020年支付中国青年创业国际计划培训经费。

6.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为692499.47元,决算数大于预算数的主要原因2020年我中心开展非公经济领域人才培训专项。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为210400元,支出决算为203660.82元,完成年初预算的196.82%,决算数小于预算数的主要原因2020年新增退休人员1名。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为101900元,支出决算为101899元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3910109.54元,其中:人员经费3598972.11元,公用经费311137.43元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3394930.11元,较2020年度年初预算数增加292230.11元,增长9.42%,主要原因是2020年我中心职工工资增加以及增加退休人员职业年金记实补发工作;较2019年度决算数增加352847.36元,增长11.6%。

2.商品和服务支出311137.43元,较2020年度年初预算数减少47962.57元,降低13.36%,主要原因是2020年受疫情影响,我中心开展的线下培训班班期减少和会议未如期举办;较2019年度决算数减少98966.53元,降低24.13%。

3.对个人和家庭的补助204042元,较2020年度年初预算数增加14642元,增长7.73%,主要原因是2020年新增退休人员1名;较2019年度决算数增加105042元,增长106.1%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46000元,支出决算为4783.13元,完成预算的10.4%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年年初,我中心确定了公车改革执行方案,公务车于年初封车后,再未使用,因此公车运行维护费大幅度下降。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少32131.85元,下降87.04%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少33860.85元,下降92.99%;公务接待费支出决算增加1729元,增长345.8%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年年初,我中心确定了公车改革执行方案,公务车于年初封车后,再未使用,因此公车运行维护费大幅度下降;公务接待费支出增加的主要原因是2020年我中心公务接待活动增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决2554.13元,占53.4%;公务接待费支出决算2229元,占46.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元,支出决算为2554.13元,完成预算的6.39%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出2554.13元,主要用于公务车燃油费、保险费及维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为6000元,支出决算为2229元,完成预算的37.15%。其中: 国内接待费支出2229元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次14人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积12929.93平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及预算资金120万元,自评覆盖率达到100%。


2.项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“中小企业星光培训工程”和“宁夏中小企业服务大厦及新市区校园运行维护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中小企业星光培训工程”项目自评得分为97.7分。“宁夏中小企业服务大厦及新市区校园运行维护费”项目自评得分为98.7分。发现的主要问题为受疫情影响,将培训结构进行调整,避免人员聚集。单该项目超额完成培训人数和期数。下一步改进措施:细化预算编制工作,定期做好项目预算财务分析,提高财务精细化管理。

第四部分 名词解释

一、本年收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十、社会保障和就业支出:主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

上一条: 宁夏回族自治区节能技术评审中心2017年度部门决算公开 下一条: 宁夏区散装水泥办公室2015年部门预算信息公开公告

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