宁夏回族自治区工业和信息化厅2022年部门预算(汇总)
发布日期: 2022-02-16
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2022年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
自治区工业和信息化厅2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。
(二)制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业和信息化行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。指导协调工业园区(开发区)的产业规划和建设发展。
(三)监测分析工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作,指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。
(四)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区工业企业技术改造固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、工业和信息化专项资金计划和使用的意见,按规定权限核准自治区规划内和年度计划规模内技术改造投资项目。
(五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)承担装备制造业组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
(七)负责自治区国防科技工业(含军工电子和民口军工配套)和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。
(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。
(十)完成自治区党委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区工业和信息化厅部门预算包括:工业和信息化厅办公室(本级)预算、所属事业单位预算。纳入工业和信息化厅2022年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、自治区工业节能中心
2、自治区工业和信息化厅信息中心
3、宁夏经济管理干部培训中心
4、自治区工业和信息化融合促进中心
其中:工业节能中心、信息中心、工业和信息化融合促进中心为公益一类事业单位。
自治区工业和信息化厅2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
一、本年收入 |
一、本年支出 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
7223.30 |
(一)一般公共服务支出 |
200.00 |
200.00 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
(二)外交支出 |
||||
(三)国防支出 |
|||||
(四)公共安全支出 |
|||||
(五)教育支出 |
419.75 |
419.75 |
|||
(六)科学技术支出 |
|||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
(八)社会保障和就业支出 |
1889.38 |
1889.38 |
|||
(九)卫生健康支出 |
218.75 |
218.75 |
|||
(十)节能环保支出 |
69.90 |
69.90 |
|||
(十一)城乡社区支出 |
|||||
(十二)农林水支出 |
|||||
(十三)交通运输支出 |
|||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
4861.20 |
4861.20 |
|||
(十五)商业服务业等支出 |
|||||
(十六)金融支出 |
|||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|||||
(十八)住房保障支出 |
300.35 |
300.35 |
|||
(十九)粮油物资储备支出 |
|||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|||||
(二十一)其他支出 |
|||||
…… |
|||||
本年收入小计 |
7223.30 |
本年支出小计 |
7959.33 |
7959.33 |
|
二、上年结转 |
736.03 |
二、年末结转 |
|||
(一)一般公共预算财政拨款 |
736.03 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
||||
收入总计 |
7959.33 |
支出总计 |
7959.33 |
7959.33 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2021年执行数(决算数) |
2022年预算数 |
2022年预算数与2021年执行数(决算数) |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||
合 计 |
9789.43 |
7959.33 |
5170.93 |
2788.40 |
-1830.10 |
-18.69% |
||
2010402 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
||||
2050899 |
其他进修及培训 |
348.46 |
419.75 |
290.35 |
129.40 |
71.29 |
20.46% |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
75.25 |
-75.25 |
-100.00% |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,212.99 |
-1,212.99 |
-100.00% |
||||
2080116 |
引进人才费用 |
386.50 |
578.00 |
578.00 |
191.50 |
49.55% |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,541.59 |
890.84 |
890.84 |
-650.75 |
-42.21% |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
30.49 |
33.09 |
33.09 |
2.60 |
8.53% |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
274.81 |
258.29 |
258.29 |
-16.52 |
-6.01% |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
459.56 |
129.16 |
129.16 |
-330.40 |
-71.89% |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
102.99 |
-102.99 |
-100.00% |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
106.13 |
115.94 |
115.94 |
9.81 |
9.24% |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
26.96 |
26.12 |
26.12 |
-0.84 |
-3.12% |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
79.68 |
76.69 |
76.69 |
-2.99 |
-3.75% |
||
2111103 |
减排专项支出 |
171.65 |
69.90 |
69.90 |
-101.75 |
-59.28% |
||
2150501 |
行政运行 |
2,820.96 |
2760.45 |
2760.45 |
-60.51 |
-2.15% |
||
2150502 |
一般行政管理事务 |
671.48 |
824.59 |
824.59 |
153.11 |
22.80% |
||
2150517 |
产业发展 |
523.00 |
503.25 |
503.25 |
-19.75 |
-3.78% |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
355.54 |
564.31 |
289.65 |
274.66 |
208.77 |
58.72% |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
21.39 |
208.61 |
208.61 |
187.22 |
875.27% |
||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
202.66 |
-202.66 |
-100.00% |
||||
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
65.23 |
-65.23 |
-100.00% |
||||
2210201 |
住房公积金 |
216.64 |
208.98 |
208.98 |
-7.66 |
-3.54% |
||
2210203 |
购房补贴 |
95.47 |
91.37 |
91.37 |
-4.10 |
-4.29% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
5170.93 |
4651.54 |
519.39 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
3710.08 |
3710.08 |
|
30101 |
基本工资 |
957.79 |
957.79 |
|
30102 |
津贴补贴 |
872.28 |
872.28 |
|
30103 |
奖金 |
809.12 |
809.12 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
30107 |
绩效工资 |
156.13 |
156.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.29 |
258.29 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
129.16 |
129.16 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
142.06 |
142.06 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
76.69 |
76.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.28 |
4.28 |
|
30113 |
住房公积金 |
208.98 |
208.98 |
|
30114 |
医疗费 |
18.30 |
18.30 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.00 |
77.00 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
516.65 |
516.65 |
|
30201 |
办公费 |
63.37 |
63.37 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 |
|
30203 |
咨询费 |
|||
30204 |
手续费 |
|||
30205 |
水费 |
|||
30206 |
电费 |
|||
30207 |
邮电费 |
8.50 |
8.50 |
|
30208 |
取暖费 |
4.77 |
4.77 |
|
30209 |
物业管理费 |
37.85 |
37.85 |
|
30211 |
差旅费 |
6.31 |
6.31 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
14.79 |
14.79 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|||
30215 |
会议费 |
21.28 |
21.28 |
|
30216 |
培训费 |
41.43 |
41.43 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.97 |
10.97 |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
30224 |
被装购置费 |
|||
30225 |
专用燃料费 |
|||
30226 |
劳务费 |
5.00 |
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.5 |
3.5 |
|
30228 |
工会经费 |
18.60 |
18.60 |
|
30229 |
福利费 |
|||
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.90 |
19.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
184.44 |
184.44 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.44 |
71.44 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
941.46 |
941.46 |
|
30301 |
离休费 |
232.84 |
232.84 |
|
30302 |
退休费 |
488.90 |
488.90 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
30304 |
抚恤金 |
|||
30305 |
生活补助 |
17.53 |
17.53 |
|
30306 |
救济费 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
201.23 |
201.23 |
|
30308 |
助学金 |
|||
30309 |
奖励金 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.96 |
0.96 |
|
310 |
四、资本性支出 |
2.74 |
2.74 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.74 |
2.74 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
单位名称 |
2021年预算数 |
2021年执行数(决算数) |
2022年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
自治区工业和信息化厅(汇总) |
60.65 |
16.49 |
32.13 |
32.13 |
12.03 |
31.28 |
27.25 |
27.25 |
4.03 |
58.19 |
14.79 |
31.63 |
31.63 |
11.77 |
||||
自治区工业和信息化厅办公室 |
56.35 |
16.49 |
31.13 |
31.13 |
8.73 |
31.28 |
27.25 |
27.25 |
4.03 |
54.65 |
14.79 |
31.13 |
31.13 |
8.73 |
||||
自治区工业节能中心 |
1.30 |
1.30 |
1.26 |
1.26 |
||||||||||||||
自治区工业和信息化厅信息中心 |
1.40 |
0.50 |
0.50 |
0.90 |
0.9 |
0.9 |
||||||||||||
宁夏经济管理干部培训中心 |
0.60 |
0.60 |
0.58 |
0.58 |
||||||||||||||
自治区工业和信息化融合促进中心 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.8 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 |
2021年执行数(决算数) |
2022年预算数 |
2022年预算数与2021年执行数(决算数) |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
无 |
无 |
无 |
|||||
说明:自治区工业和信息化厅无政府性基金预算。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
7223.30 |
一、行政支出 |
6188.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
7223.30 |
其中:财政拨款支出 |
6188.86 |
自治区本级安排 |
7223.30 |
一般公共预算财政拨款支出 |
6188.86 |
上级转移支付 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
非同级财政拨款支出 |
||
自治区本级安排 |
本级横向转拨财政款 |
||
上级转移支付 |
非本级财政拨款 |
||
二、事业预算收入 |
二、事业支出 |
1770.47 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
其中:财政拨款支出 |
1770.47 |
|
教育收费 |
一般公共预算财政拨款支出 |
1770.47 |
|
三、上级补助预算收入 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
||
四、附属单位上缴预算收入 |
非同级财政拨款支出 |
||
五、经营预算收入 |
本级横向转拨财政款 |
||
六、债务预算收入 |
非本级财政拨款 |
||
七、非同级财政拨款预算收入 |
三、经营支出 |
||
(1)本级横向转拨财政款 |
四、上缴上级支出 |
||
(2)非本级财政拨款 |
五、对附属单位补助支出 |
||
八、投资预算收益 |
六、投资支出 |
||
九、其他预算收入 |
七、债务还本支出 |
||
八、其他支出 |
|||
本年收入合计 |
7223.30 |
本年支出合计 |
7959.33 |
十、上年结转 |
736.03 |
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
736.03 |
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
736.03 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
||
(2)非财政拨款结转 |
(2)财政拨款结余 |
||
其中:本级横向财政拨款 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
||
非本级财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
||
十一、上年结余 |
(3)非财政拨款结转 |
||
(1)财政拨款结余 |
其中:本级横向财政拨款 |
||
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
非本级财政拨款 |
||
政府性基金预算财政拨款收入 |
(4)非财政拨款结余 |
||
(2)非财政拨款结余 |
其中:本级横向财政拨款 |
||
其中:本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
||
非本级财政拨款 |
(5)专用结余 |
||
(3)专用结余 |
(6)经营结余 |
||
(4)经营结余 |
|||
收入总计 |
7959.33 |
支出总计 |
7959.33 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||||||||||
自治区工业和信息化厅(汇总) |
7959.33 |
7959.33 |
7959.33 |
|||||||||||||
自治区工业和信息化厅办公室 |
6188.86 |
6188.86 |
6188.86 |
|||||||||||||
自治区工业节能中心 |
390.76 |
390.76 |
390.76 |
|||||||||||||
自治区工业和信息化厅信息中心 |
421.48 |
421.48 |
421.48 |
|||||||||||||
宁夏经济管理干部培训中心 |
727.31 |
727.31 |
727.31 |
|||||||||||||
自治区工业和信息化融合促进中心 |
230.91 |
230.91 |
230.91 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
单位名称 |
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
自治区工业和信息化厅(汇总) |
7959.33 |
6188.86 |
1770.47 |
||||||
自治区工业和信息化厅办公室 |
6188.86 |
6188.86 |
|||||||
自治区工业节能中心 |
390.76 |
390.76 |
|||||||
自治区工业和信息化厅信息中心 |
421.48 |
421.48 |
|||||||
宁夏经济管理干部培训中心 |
727.31 |
727.31 |
|||||||
自治区工业和信息化融合促进中心 |
230.91 |
230.91 |
自治区工业和信息化厅2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于自治区工业和信息化厅2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
自治区工业和信息化厅2022年财政拨款收入预算7,959.33 万元,其中:本年收入7,223.30万元,包括一般公共预算拨款7,223.30万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余736.03万元。财政拨款支出预算7,959.33万元,包括:一般公共服务支出200万元,教育支出419.75万元,社会保障和就业支出1,889.38万元,卫生和健康支出218.75万元,节能环保支出69.90万元,资源勘探信息等支出4,861.20万元,住房保障支出300.35万元。
二、关于自治区工业和信息化厅2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
自治区工业和信息化厅2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,170.93万元,其中:本年收入安排支出5,170.93万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)6,200.41减少1029.48万元,下降16.60%。
人员经费4,651.54万元,主要包括:基本工资957.79万元、津贴补贴780.91万元、奖金809.12万元、社会保障缴费811.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资156.13万元、其他工资福利支出77万元、离休费232.84万元、退休费488.90万元、抚恤金0万元、生活补助17.53万元、医疗费18.30万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金208.98万元、提租补贴0万元、购房补贴91.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。
公用经费519.39万元,主要包括:办公费63.37万元、印刷费1.50万元、咨询费、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.50万元、取暖费4.77万元、物业管理费37.85万元、差旅费6.31万元、因公出国(境)费14.79万元、维修(护)费3万元、租赁费0万元、会议费21.28万元、培训费41.43万元、公务接待费10.97万元、专用材料费0万元、劳务费5万元、委托业务费3.5万元、工会经费18.60万元、福利费0万元、公务用车运行维护费19.9万元、其他交通费184.44万元、其他商品和服务支出71.44万元、办公设备购置2.74万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
自治区工业和信息化厅2022年一般公共预算财政拨款项目支出2788.40万元,其中:本年收入安排支出2052.37万元,上年结转结余资金安排支出736.03万元。包括:
1.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)一般行政管理事务(02)2022年预算578万元,比2021年执行数(决算数)增加578万元,增长100%。主要用于自治区工业和信息化领域基础人才项目组织实施,培育新材料、电子信息、绿色食品等重点产业、行业领域各类人才,助推我区工业经济高质量发展。
2.教育支出(205)进修及培训(08)其他进修及培训(99)2022年预算129.40万元,比2021年执行数(决算数)71.56万元增加57.84万元,增长80.83%。主要用于中小企业服务大厦办公区域所产生的物业服务费、水电暖气费、维修费及组织开展工业企业履行社会责任评价工作和按年度编制发布企业履行社会责任蓝皮书等。
3.节能环保支出(211)污染减排(11)减排专项支出(03)2022预算69.90万元,比2021年执行数(决算数)171.65万元减少101.75万元,下降59.28%。主要用于对重点用能企业开展节能诊断服务以及电力需求侧公共服务平台托管及系统升级。
4.资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)一般行政管理事务(02)2022预算824.59万元,比2021年执行数(决算数)671.48万元增加153.11万元,增长22.80%。主要用于工业稳增长专项工作、宁夏企业公共服务平台(168平台)及固定资产投资项目节能技术评审和培训、节能监察、监测经费等专项支出。
5.资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)产业发展(17)2022预算503.25万元,比2021年执行数(决算数)523万元减少19.75万元,降低3.78%。主要用于中小企业国际博览会组展布展以及开展工业和信息化领域项目认定、资金核算、绩效考核等工作。
6.资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)其他工业和信息产业监管(99)2022预算274.66万元,比2021年执行数(决算数)84.32万元增加190.34万元,增长225.74%,主要用于工信厅门户网站信息系统测评、网络舆情监测与处置、工信厅网站运行维护及推进企业智能化改造、两化深度融合,助推企业高质量发展。
三、关于自治区工业和信息化厅2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
自治区工业和信息化厅2022年“三公”经费财政拨款预算数为58.19万元,其中:因公出国(境)费14.79万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费31.63万元,公务接待费11.77万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年60.65减少2.46万元,其中:因公出国(境)费减少1.7万元,主要原因是我厅力控出国经费只减不增;公务用车购置费0万元,与2021年一致,主要原因是我厅无购车计划;公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是我厅加强了公车管理,出行用车、维修运行严格执行事前审批;公务接待费减少0.26万元,主要原因是我厅制订了严格执行接待费报销制度的细则,严格执行事前审批,严格控制公务接待支出。
2021年因公出国(境)组团0个,因公出国(境)0人;公务接待17批次,共接待206人次。
四、关于自治区工业和信息化厅2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:自治区工业和信息化厅2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于自治区工业和信息化厅2022年收支预算情况的总体说明
自治区工业和信息化厅2022年收入总预算7,959.33万元,其中:本年收入7,223.30万元,上年结转结余736.03万元;支出总预算7,959.33万元,其中:本年支出7,959.33万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入7,959.33万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出6,188.86万元,占77.76%;事业支出1,770.47万元,占22.24%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,自治区工业和信息化厅本级及所属自治区工业节能中心(正处级公益一类全额拨款事业单位,保留参照公务员法管理人员身份)1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算455.99万元,比2021年预算476.23万元减少20.24万元,下降4.25%。主要原因是单位实行厉行节约,各项支出不断降低。
(二)政府采购情况
2022年,自治区工业和信息化厅政府采购预算804.82万元,其中:政府采购货物预算36.04万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算768.78万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,自治区工业和信息化厅占用使用国有资产总体情况为房屋43,570.14平方米,价值6,517.41万元;土地0平方米,价值0万元;车辆16辆,价值399.30万元;办公家具价值211.89万元;其他资产价值3015.07万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋27,660.21平方米,价值3,174.92万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值341.47万元;办公家具价值127.51万元;其他资产价值1,153.75万元。
所属单位房屋15,909.93平方米,价值3,342.49万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值57.83万元;办公家具价值84.38万元;其他资产价值1,861.32万元。
(四)预算绩效情况
按照自治区财政年度预算执行情况绩效评价工作总体安排部署,我厅将组织开展2021年部门专项资金绩效自评工作,自评率100%。同时,对列入自治区财政2021年度重大支出政策和重点项目绩效评价清单的项目,按要求委托第三方开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
自治区工业和信息化厅2022年部门预算
——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的
财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财
政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入:是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”
经费,是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他交通费用。
十、社会保障和就业支出:主要包括社会保险基金补助
支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民
最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活
救助支出。
十一、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预
算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”等。
十二、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
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